Category Archive: Podatki

Zalety rejestracji spółki LTD w UK

Wielka Brytania dopuszcza kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Większość z nich zarezerwowana jest dla obywateli brytyjskich lub osób posiadających status osoby osiedlonej. Wyjątkiem jest tu spółka LTD, którą mogą prowadzić także te osoby, które na co dzień nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Możliwość prowadzenia brytyjskiej firmy przez osoby pochodzące z zagranicy jest jedną z największych zalet spółki Limited. Oczywiście omawiana forma działalności ma ich znacznie więcej.

Prosta obsługa spółek LTD

Zanim przejdziemy do omówienia wymiernych korzyści (głównie finansowych), jakie daje prowadzenie firmy w formie spółki LTD, zatrzymajmy się chwilę przy kwestiach formalnych. Każdy, kto rezygnuje z zatrudnienia na etacie i decyduje się na uruchomienie własnego biznesu, musi liczyć się z tym, że przybędzie mu obowiązków. Prowadzenie własnej firmy daje dużo swobody w podejmowaniu decyzji i zarządzaniu czasem pracy, ale oznacza również konieczność zaangażowania się w sprawy księgowe. Na szczęście obsługa księgowa spółek Limited nie jest szczególnie skomplikowana, poza tym na każdym etapie firmy przedsiębiorca może liczyć na pomoc biura rachunkowego. Warte uwagi jest zwłaszcza polskie biuro księgowe, które świadczy usługi zarówno na rzecz Polaków posiadających status osoby osiedlonej, jak i tych, którzy w Anglii przebywają sporadycznie.

Prowadzenie bieżącej księgowości, składanie wniosków o dofinansowania, rozliczanie pracowników, przekazywanie składek ubezpieczeniowych i wreszcie rozliczanie podatków w UK, to tylko niektóre z działań, jakie w imieniu przedsiębiorcy mogą realizować polscy księgowi. Dzięki nim prowadzenie formy jest znacznie prostsze. Przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu biznesu, pozyskiwaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków, a księgowością zajmą się specjaliści w tej dziedzinie.

Szybka rejestracja spółki LTD w UK

Aby móc prowadzić spółkę Limited, trzeba spełnić kilka warunków, ale żaden z nich nie jest szczególnie wymagający. Okazuje się bowiem, że nazwa „spółka” nie do końca oddaje istotę rzeczy – tak naprawdę firmę LTD może prowadzić tylko jedna osoba. Wówczas jej zarówno udziałowcem, jak i dyrektorem spółki. Osoba ta nie musi posiadać wysokiego wkładu własnego. Co istotne – nie odpowiada całym swym majątkiem za działalność firmy. Spółka LTD ma osobowość prawną, co oznacza, że prowadzenie takiej firmy nie jest tak ryzykowne, jak w przypadku innych form działalności.

Spółkę należy zarejestrować w oficjalnym rejestrze Companies House, a także zgłosić do HMRC. Pomiędzy rejestracją w Companies House a HMRC mogą minąć maksymalnie trzy miesiące, ale to i tak wystarczająca ilość czasu, by przedsiębiorca zdołał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Od początku powinien też prowadzić księgowość, a w określonych terminach rozliczać podatek. Na szczęście rozliczenie spółki LTD w UKrównież można powierzyć zaufanym księgowym z polskiego biura rachunkowego.

Spółka Limited w UK – składki na ubezpieczenie i kwota wolna od podatku

Rejestracja spółki LTD jest opłacalna z wielu powodów, ale szczególne powody do zadowolenia mają osoby prowadzące mniejsze firmy, a co za tym idzie – pozyskujące niższe dochody. Jeśli nie przekroczą określonych prawem limitów, nie musza płacić składek na ubezpieczenie, ani podatków. Mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

ksiegow

Rozliczenia podatkowe dla kierowców w UK – co powinienem wiedzieć?

Jakiś czas temu Wielka Brytania borykała się z poważnym kryzysem w branży transportowej. Znaczna grupa obcokrajowców, którzy dotąd chętnie podejmowali pracę w zawodzie kierowcy zawodowego, zdecydowała o opuszczeniu Wielkiej Brytanii, na co wpływ miały zarówno brexit, jak i pandemia. Dziś sytuacja wygląda znacznie lepiej, a pracę w charakterze kierowcy w UK wykonuje lub planuje wykonywać wielu Polaków. Warto wiedzieć, z czym to się wiąże i jakie obowiązki spoczywają na kierowcy prowadzącym własną działalność.

Kierowca w UK – praca na etacie czy własna firma?

Pracę w charakterze kierowcy w UK można wykonywać na trzy sposoby. Pierwszy z nich to zatrudnienie w firmie transportowej. Praca na etacie wiąże się z różnymi przywilejami, ale bywa wymagająca, poza tym kierowca, który nie pracuje na własny rachunek, zarabia zwykle mniej niż ten, który założył własną działalność. Faktem jest natomiast, że nie zajmuje się żadnymi formalnościami związanymi z prowadzeniem firmy, nie musi też zabiegać o nowych klientów i nowe zlecenia, bo te otrzymuje z góry.

Drugie rozwiązanie to tzw. firma parasolowa, czyli Umbrella Company. W tym przypadku zatrudnienie odbywa się niejako przez pośrednika. W niektórych sytuacjach taka forma zatrudnienia może okazać się korzystna, ale należy pamiętać, że żaden pośrednik nie wykonuje swojej pracy bezpłatnie.

Ostatnie, najpopularniejsze zresztą rozwiązanie, to własna działalność gospodarcza. Dziś zdecydowana większość kierowców prowadzi swoją firmę, nawet jeśli na co dzień i tak współpracuje z konkretną firmą transportową i traktuje ją niemal jak swojego pracodawcę. W pewnym momencie to właśnie pracodawcy zaczęli namawiać kierowców do zakładania własnych firm, bo dzięki temu zdjęli z siebie zasadniczą część odpowiedzialności. Oczywiście kierowca również na takim układzie zyskuje, bo przede wszystkim samodzielnie zarządza swoim czasem pracy i zatrzymuje całą wypracowaną kwotę. Natomiast musi pamiętać o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie, rozliczaniu podatków i prowadzeniu księgowości firmy.

Polskie biuro księgowe w UK – rozliczenia kierowców w Anglii

Nie każdy, kto lubi pracę w branży transportowej i dobrze czuje się za kierownicą auta ciężarowego, ma smykałkę do prowadzenia własnego biznesu. Ale skoro otwarcie własnej działalności jest konieczne, by móc kontynuować pracę w zawodzie, trzeba takie wyzwanie podjąć. Na szczęście kierowcy mogą liczyć na pomoc biur księgowych, które zajmą się księgowością i sprawami podatkowymi. Rozliczenia podatkowe dla kierowców w UK oferuje również polskie biuro księgowe, dlatego pochodzący z Polski kierowcy nie muszą obawiać się barier językowych i trudności w zrozumieniu przepisów.

Praca kierowcy w Anglii – firma w formie spółki Limited

Skoro kierowca w Anglii chce/musi otworzyć własną firmę, to w jakiej formie powinien to zrobić? Okazuje się, że wielu kierowców prowadzi działalność w formie spółki LTD. Pamiętajmy, że spółka Limited nie ma kwoty wolnej od podatku, ale przysługuje ona dyrektorowi takiej firmy. Oczywiście na dyrektorze spoczywają również pewne obowiązki, ale rozliczenia podatkowe nie będą spędzały kierowcom snu z powiek, jeśli skorzystają z pomocy wykwalifikowanego biura księgowego.

ksiegow

Czym jest HMRC w UK?

W Wielkiej Brytanii mieszka i pracuje wiele osób polskiej narodowości. Niektórzy wciąż próbują dostać się na Wyspy i podjąć tam pracę zarobkową, która będzie znacznie bardziej opłacalna, aniżeli zatrudnienie w Polsce. Niestety po tym, jak Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, podjęcie zatrudnienia w Anglii stało się trudniejsze, ale wciąż jest możliwe. Do takiego wyjazdu warto się dobrze przygotować, m.in. poznając obowiązujące w UK przepisy prawa podatkowego i prawa pracy. Jeśli chodzi o podatki, najważniejszym organem podatkowym w Wielkiej Brytanii pozostaje HMRC.

Urząd skarbowy w Wielkiej Brytanii

Rozwinięty i uporządkowany system podatkowy jest tym, co pozwala na sprawne zarządzanie budżetem państwa. Podatki są podstawowym źródłem dochodów państwa, dlatego należy dbać o to, by podatnicy płacili je terminowo i w odpowiedniej wysokości. Organem, który nadzoruje działanie systemu podatkowego w Polsce jest Urząd Skarbowy. Jego odpowiednikiem w Wielkiej Brytanii jest Her Majesty Revenue & Customs, w Polsce lepiej znany pod skróconą nazwą HMRC.

Podstawowe zadanie HMRC to zapewnianie obsługi i wsparcia podatnikom, zarówno jeśli chodzi o osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje, fundacje i stowarzyszenia. HMRC pobiera podatki, cło i inne środki, które wpływają do budżetu państwa, a także przeprowadza kontrole podatkowe i szereg czynności sprawdzających. HMRC jest zatem organem nadzorującym i kontrolującym przepływ podatków w Wielkiej Brytanii.

HMRC – oczekiwania względem osób prowadzących działalność gospodarczą

Każda osoba legalnie zatrudniona w Wielkiej Brytanii rozlicza swoje dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepisy nie są skomplikowane, dlatego rozliczenia podatkowe w UK z reguły nie spędzają Brytyjczykom snu z powiek. Nieco trudniejsze zadanie stoi przed tymi, którzy prowadzą w Anglii własne firmy. Na szczęście prowadzenie księgowości w UK można zlecić wykwalifikowanym księgowym. W Wielkiej Brytanii funkcjonują również polskie biura podatkowe, do których tłumnie zgłaszają się pochodzący z Polski przedsiębiorcy.

HMRC w UK a polskie biuro podatkowe w Anglii

Polskie biuro księgowe w UK świadczy szereg usług związanych z prowadzeniem księgowości, rozliczaniem podatków i prowadzeniem spraw pracowniczych. Ponadto polski księgowy w UK może udzielić pomocy przy sporządzaniu planu biznesowego i wesprzeć starania o pozyskanie dofinansowania na prowadzenie nowej firmy lub rozwój działalności. Niekiedy księgowi zajmują się również sprawami finansowymi, negocjują z bankami, przeprowadzają analizy finansowe i oszacowują ryzyko nowej inwestycji. Wszystko po to, by klient mógł pozyskiwać jak najwyższe dochody, a jednocześnie miał wyjaśnione sprawy z HMRC. Konfliktów ze skarbówką zaleca się unikać, dlatego zatrudnienie dobrego księgowego zdecydowanie się opłaca.

HMRC wystawia kary za niespełnienie obowiązku podatkowego, np. niezłożenie zeznania w terminie, nieopłacenie podatku, niezgłoszenie istotnych zmian w funkcjonowaniu firmy, czy zaniżanie rzeczywistych dochodów przedsiębiorstwa.

ksiegow

Jak rozliczyć podatek na samozatrudnieniu w UK?

Osoby, które przez dłuższy czas miały okazję mieszkać i pracować w Wielkiej Brytanii, przyznają że brytyjskie prawo podatkowe i gospodarcze jest znacznie bardziej przejrzyste niż prawo obowiązujące w Polsce, a przy tym korzystne dla podatników. Nic dziwnego, że prowadzenie własnej firmy w UK staje się powoli powszechną praktyką. Najwięcej firm otwiera się w formie spółki LTD oraz samozatrudnienia. Co należy wiedzieć o drugiej z wymienionych form prowadzenia działalności i jak rozliczyć podatek na samozatrudnieniu?

Samozatrudnienie w Wielkiej Brytanii

Zgodnie z przepisami, działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii jako samozatrudniony może prowadzić każda pełnoletnia osoba. Aby zostać Self Employed nie trzeba posiadać żadnego szczególnego wykształcenia, ani stażu pracy. Wystarczy numer ubezpieczenia społecznego, czyli National Insurance Number (w skrócie NIN).

Działalność należy zarejestrować w urzędzie skarbowym, czyli HMRC. Nie ma znaczenia, czy osobą samozatrudnioną chce być rdzenny Brytyjczyk, czy obcokrajowiec, choć ten ostatni powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii i zdobyć wspomniany już numer NIN.

Polskie biuro księgowe – pomoc przy rejestracji firmy w Anglii

Znalezienie polskiego biura księgowego w Wielkiej Brytanii nie jest zadaniem trudnym, bo swego czasu otworzyło się wiele takich placówek. Polski księgowy w UK zajmuje się przede wszystkim obsługą księgową firm, ale obok tego świadczy szereg usług niestandardowych, bardzo pomocnych dla Polaków przebywających na emigracji.

Jedną z usług świadczonych przez polskie biura księgowe w UK jest pomoc przy rejestracji firmy. Oczywiście wcześniej księgowy pomaga dobrać najkorzystniejszą formę działalności. Często jest to właśnie samozatrudnienie. Pomoc przy rozliczaniu podatku w UK w przypadku samozatrudnienia ogranicza się do kilku niezbyt skomplikowanych działań, ale nie każdy samozatrudniony ma czas i ochotę, by samodzielnie zając się tym tematem. Polski księgowy UK może przejąć na siebie tę odpowiedzialność, dzięki czemu przedsiębiorca może skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów i pomnażaniu zysków z działalności firmy.

Rozliczanie Self Employed

Osoba samozatrudniona musi zarejestrować firmę w HMRC i prowadzić księgowość, dzięki której obliczy swój roczny zysk, a także podatek, jaki powinna odprowadzić do urzędu skarbowego. Konieczne jest przechowywanie faktur zakupu i innych kosztów i wystawianie faktur sprzedaży towarów i usług. Jeśli chodzi o samo rozliczanie Self Employed, następuje ono poprzez złożenie rocznej deklaracji podatku dochodowego. Oczywiście podatek i składki na ubezpieczenie społeczne należ płacić w ciągu roku regularnie.

Jeśli osoba samozatrudniona przekroczy określony limit sprzedaży, musi zarejestrować się jako podatnik VAT. Wówczas, poza podatkiem dochodowym, należy prowadzić rozliczenia podatku VAT.

ksiegow
Jak rozliczać podatki w UK

Jak rozliczać podatki w UK?

Obywatele danego państwa muszą przestrzegać konstytucyjne ustalonych nakazów i zakazów, nazywanych obowiązkami obywatelskimi. Zobowiązani są do przestrzegania prawa krajowego, obrony ojczyzny, dbałości o stan środowiska naturalnego, dbałości o wspólne dobro narodu i społeczeństwa, a także do ponoszenia ciężarów i świadczeń na rzecz państwa, czyli m.in. płacenia podatków. Podatki w UK płacić muszą wszyscy obywatele, choć nie zawsze są to te same podatki i nie zawsze w tej samej kwocie. To, jak rozliczać podatki w UK, uzależnione jest m.in. od wysokości dochodu, od formy zatrudnienia/działalności i szeregu innych czynników.

Rozliczenia podatku w UK – co warto wiedzieć?

Zacznijmy od tego, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oznacza to, że podejmując zatrudnienie na Wyspach wiosną, możemy być zaskoczeni faktem, że zarówno w miejscu pracy, jak i w mediach wszyscy mówią o rozliczaniu podatków, podczas gdy w Polsce dawno mamy to za sobą. Wynika to z faktu, że rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6 kwietnia, a kończy 5 kwietnia roku następnego.

Po zakończeniu roku podatkowego przychodzi czas na rozliczanie podatków. O obowiązku musza pamiętać zwłaszcza podatnicy podatku VAT oraz osoby pozyskujące dochody z tytułu zatrudnienia, prowadzenia własnej działalności czy wynajmu. W rzeczywistości każdy, kto legalnie pozyskuje dochody na terenie Wielkiej Brytanii, musi opłacać podatek dochodowy, ale nie każdy musi się rozliczać. W niektórych przypadkach rozliczenie dokonywane jest a automatu, w innych dochód jest na tyle niski, że obowiązek rozliczania jest zniesiony. Ale oczywiście jest taka grupa osób, która rozliczyć się musi, a czasem chce – po to, by skorzystać z ulgi podatkowej.

Kiedy rozliczać podatki w UK? Termin na złożenie zeznania

Zeznanie podatkowe można złożyć do pięciu lat wstecz, ale dotyczy to osób, które nie miały takiego obowiązku i chcą to zrobić dobrowolnie. Natomiast ci, którzy muszą złożyć zeznanie podatkowe w danym roku, mają na to czas do końca października (jeśli robią to drogą tradycyjną) lub do końca stycznia (jeśli robią to drogą elektroniczną). Im wcześniej, tym lepiej, bo nadpłacony podatek czy pieniądze z ulg szybciej trafią na konto podatnika.

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 2 do 4 miesięcy, ale wszystko zależy od pracy danego urzędu, a niekiedy również od stopnia skomplikowania danej sprawy. Niekiedy urzędy prowadzą postępowanie sprawdzające, wyjaśniające.

Polskie biuro księgowe w Anglii – pomoc w rozliczaniu podatków

Osoby pracujące na etacie, osoby samozatrudnione albo prowadzące działalność w innej formie mogą rozliczać się samodzielnie, albo we współpracy z biurem podatkowym. Czasem zdecydowanie lepiej oddać sprawy podatkowe, sprawy księgowe w ręce profesjonalistów. Jeśli rozliczenia dokona polskie biuro podatkowe w UK, rozliczenia podatku w UK zostaną wykonane prawidłowo i trafią do HMRC w terminie. Księgowość UK nie jest tak skomplikowana, jak procedury obowiązujące w Polsce, niemniej pomoc specjalisty zawsze jest na wagę złota.

ksiegow

Numer EORI – co to takiego?

Handel międzynarodowy jest ważną częścią gospodarki każdego kraju. Można go nazwać czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy. Odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi umożliwia pozyskiwanie potrzebnych materiałów, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych i technologii. Jednocześnie możliwe jest wprowadzenie na rynki zagraniczne nadwyżek surowców i produktów, które na rynku krajowym przestały być towarem pożądanym. Jednak aby prowadzenie transakcji międzynarodowych było możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jednym z nich jest posiadanie numeru EORI.

Numer NIP a numer EORI

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, wydawany jest polskim obywatelom po to, by móc poprawnie identyfikować rozliczanie podatków. W przeszłości złożenie wniosku o wydanie numeru NIP było obowiązkiem każdej dorosłej osoby. Obowiązek ten zniesiono przed kilkoma laty – obecnie nie każda osoba fizyczna musi posiadać NIP. Wniosek o wydanie NIP musi złożyć natomiast ten, kto chciałby prowadzić własną działalność gospodarczą. NIP firmy umieszczany jest na wystawianych fakturach.

W momencie, gdy działalność firmy koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym, numer NIP całkowicie wystarczy. Ale w chwili, gdy przedsiębiorca zaczyna wychodzić ze swoją firmą poza terytorium kraju, musi dokonać kolejnych formalności rejestracyjnych. Tym razem chodzi o numer EORI, który nie dotyczy już wyłącznie polskich obywateli, a przedsiębiorców z całej Unii Europejskiej.

Numer EORI – co to takiego?

Numer EORI (ang. Economic Operators’ Registration and Identification) nadawany jest przedsiębiorcom do celów identyfikacji w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. Numer składa się z piętnastu cyfr poprzedzonych kodem kraju. Obowiązek nadawania EORI wynika z unijnego rozporządzenia – tego samego, w którym ustanowiono unijny kodeks celny. Taki ruch nie dziwi, skoro mówimy o jednolitym rynku europejskim i o dążeniu do wypracowania spójnego systemu podatkowego dla całej UE.

Polski przedsiębiorca, który zawiera transakcje handlowe z firmami zlokalizowanymi na terenie innych państw członkowskich UE, niekoniecznie musi posługiwać się tym numerem. Ale EORI jest niezbędny, jeśli mówimy o handlu międzynarodowym, czyli takim, gdzie przekroczona zostaje granica zewnętrzna Unii Europejskiej. W takiej sytuacji mówimy o imporcie i eksporcie towaru oraz o konieczności dopełnienia procedur celnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i dokonujące eksportu lub importu towarów, mają obowiązek posługiwania się tym numerem przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Transakcje handlowe z Wielką Brytanią

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, co oznacza, że chcąc utrzymywać kontakty handlowe z firmami brytyjskimi, należy posiadać numer EORI. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z odprawą celną, warto poprosić o pomoc Accountancy4you Biuro Księgowe w UK. Księgowi dokładnie wyjaśnią jak wygląda eksport lub import towarów po brexicie i jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy zaangażowanym w wysyłkę lub odbiór towarów.

ksiegow